為強化與金控業者稽核主管的雙向交流,金管會前天(12日)召開「113年度金融控股公司內部稽核座談會」。今年度的座談會中,主要由金管會檢查局就「金控對子公司督導管理主要檢查意見」、「銀行子公司對海外分支機構之信用風險與內控管理」及「金控公司稽核工作考核及主要加減分態樣」等主題進行簡報,透過案例分享及經驗交流,有助業者清楚瞭解主管機關監理立場及檢查方向,以促使內部控制及稽核制度更臻完善。
彭金隆表示,檢查局未來採取三項興革作為與措施,協助業者推動與執行內部稽核工作,包括強化與受檢機構之溝通與協作、加強對金融機構稽核人員的支持力度、提升稽核人員的訓練資源。
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彭金隆指出,加強對金融機構稽核人員的支持力度方面,金融機構稽核人員為金管會監理力量之延伸,金管會將予以全力支持,鞏固其在金融機構內具有獨立且權威的地位,以建立緊密之公私協力夥伴關係,共同構築金融安全網,包括總稽核職務異動時,金融機構應對總稽核離職原因主動向主管機關說明,以瞭解其職務異動的考量與原因。
彭金隆表示,將繼續執行總稽核就任回訪面談機制,並於回訪面談時增加瞭解董事會或獨立董事與內部稽核單位的互動狀況與溝通情形,以提升總稽核工作的功能與獨立性。
此外,金管會頒獎給內部稽核工作考核優良的金控公司,包括台灣金控公司總稽核、富邦金控公司總稽核、玉山金控公司總稽核。
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